这个是属于海关征收的,你进口环节的。
追问: 1:那等于这部分就不在增值税报表里体现了是嘛 2:那是要在什么系统报送呢
回答: 对的,进口环节的话是不在增值税的报表里面去申报体现的。你进口的时候有一个专门的进口系统啊。
追问: 老师,那出口货物呢,也是在专门的出口系统报送吗
回答: 出口货物,你不仅要在专门的出口系统申报,还在你的电子税务局增值税里面。
追问: 为什么出口货物的要把这些体现在增值税报表里啊
回答: 出口存在退税免税,所以需要体现
追问: 老师,那进口征增值税呢,她对应也会有销售,而且这些进项还可以抵扣,不在增值税报表体现,不就少了进项吗
回答: 这个不用去体现,如果说你有进口环节的增值税的话,你交了之后是直接在那个镜像里面去填写抵扣的部分,而不是说你交的时候去填写那个申报。
追问: 我的意思就是当期填写增值税申报的时候,无论是进口的进项。还是出口的,是不是都要在当期的增值税申报表里填写
回答: 对的,可以这样子理解。
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追问: 1:那等于这部分就不在增值税报表里体现了是嘛 2:那是要在什么系统报送呢
回答: 对的,进口环节的话是不在增值税的报表里面去申报体现的。你进口的时候有一个专门的进口系统啊。
追问: 老师,那出口货物呢,也是在专门的出口系统报送吗
回答: 出口货物,你不仅要在专门的出口系统申报,还在你的电子税务局增值税里面。
追问: 为什么出口货物的要把这些体现在增值税报表里啊
回答: 出口存在退税免税,所以需要体现
追问: 老师,那进口征增值税呢,她对应也会有销售,而且这些进项还可以抵扣,不在增值税报表体现,不就少了进项吗
回答: 这个不用去体现,如果说你有进口环节的增值税的话,你交了之后是直接在那个镜像里面去填写抵扣的部分,而不是说你交的时候去填写那个申报。
追问: 我的意思就是当期填写增值税申报的时候,无论是进口的进项。还是出口的,是不是都要在当期的增值税申报表里填写
回答: 对的,可以这样子理解。