同学你好 当时申报缴纳了不影响
追问: 申报是申报了,但是当时的还有一个免抵额15000需要缴纳附加税,当时数据没有带出来,计税金额是0,现在再申报的时候,带出来了,要补缴附加税费,这种情况会扣信用评分吗
回答: 同学你好 这个可能会扣的哦
追问: 那会扣多少分呢
回答: 这个最多就是五分了
追问: 产生的滞纳金如何做账呢
回答: 计入营业外支出的
追问: 不能税前扣除了对吧
追问: 这个不会罚款吧
回答: 同学你好 是的 不能税前扣除 要调增缴税
追问: 那已经汇算清缴了,都需要改正吗
回答: 需要的 要调增的哦
追问: 那20年度的汇算清缴还要去修改?
回答: 你可以今年用以前年度损益调整
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追问: 申报是申报了,但是当时的还有一个免抵额15000需要缴纳附加税,当时数据没有带出来,计税金额是0,现在再申报的时候,带出来了,要补缴附加税费,这种情况会扣信用评分吗
回答: 同学你好 这个可能会扣的哦
追问: 那会扣多少分呢
回答: 这个最多就是五分了
追问: 产生的滞纳金如何做账呢
回答: 计入营业外支出的
追问: 不能税前扣除了对吧
追问: 这个不会罚款吧
回答: 同学你好 是的 不能税前扣除 要调增缴税
追问: 那已经汇算清缴了,都需要改正吗
回答: 需要的 要调增的哦
追问: 那20年度的汇算清缴还要去修改?
回答: 你可以今年用以前年度损益调整