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老师快递公司给驿站发工资,计提的分录和发工资的分录分别怎么做

280 2021-09-15 15:36
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老师解答
2021-09-15 15:36

你好 借主营业务成本- 工资贷应付职工薪酬-工资 ; 发放 :借   应付职工薪酬-工资贷银行存款。 当期有收入可以这样直接挂的  

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你好 这个是  雇员的话。 借主营业务成本-工资贷应付职工薪酬-工资   
2021-09-15
直接借费用成本相关科目贷银存/应付账款
2019-04-16
收到代收款 借 银行存款 贷 其他应付款 到付的时候 冲掉就可以了
2019-08-01
你好 借 费用类科目 6060 贷 应付职工薪酬 6060 借 应付职工薪酬 6060 贷 其他应收款 200 其他应付款 -押金 50 其他应付款-五险一金 940 应交税费-应交个人所得税 57 银行存款 4813
2020-05-08
1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—养老 / 医疗等 应付职工薪酬—住房公积金 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 应付职工薪酬—养老 / 医疗等 应付职工薪酬—住房公积金 贷:银行存款。
2021-10-10
借:主营业务成本-工资 贷:银行存款
2021-12-19
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 你好,可以参考一下这个分录
2018-04-10
你好 交保险 借;应付职工薪酬——社保 其他应收款 贷;银行存款 计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 发工资 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款 银行存款等科目
2019-04-03
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)10000 贷:应付职工薪酬——工资10000 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资10000 贷:其他应收款——社保(个人部分)434.74 应交税费——应交个人所得税136.96 管理费用 库存现金/银行存款或现金6623.3 你那个其他是什么东西啊
2021-04-21
同学你好! 计提工资时 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(员工个人部分的社保) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款
2021-04-07
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