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老师,请问我们提前开了销售发票,借,银行存款 贷,预收账款,应交税费_应交增值税(销项税额),实际确认收入是,借,预收账款 贷,主营业务收入,结转成本时,借,主营业务成本,贷,库存商品,这样做账对吗?

276 2021-09-16 20:06
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老师解答
2021-09-16 20:06

你好,这种情况只能是这样处理了 

相关问题讨论
你好,是正确的结转成本的一句,看你成本核算方法先进先出还是加权平均。
2021-09-28
工程结算收入按履约进度(完工百分比)结转收入,仅按发票结转收入是不对的
2021-06-17
销售退回:红字发票开具 1 借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费—应交增值税-销项税额负数 2 借:库存商品 贷:主营业务成本
2023-11-28
借应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷发出商品 第三个分录不对
2020-10-17
可以,要是库存商品暂估和你这个后续回来发票没有差额可以这么做
2020-01-04
您好 这样账务处理正确的哈
2021-10-23
学员您好,是的,对的
2023-08-10
您好 借:发出商品 (成本价钱) 贷:库存商品 (成本价钱) 卖货开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本 借:主营业务成本 贷:发出商品 收回货款 借:银行存款 贷:应收账款
2019-12-31
您好,这个您哪里不清楚呢?
2023-07-16
你好,这个产品的成本价格是87吗
2022-06-13
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