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Excel学堂用户9456

老师好!我公司购买一款软件服务,7月付款,8月才收到增值税专用发票,请问怎么进行账务处理?

322 2021-09-17 10:49
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老师解答
2021-09-17 10:50

 你好        那软件是好久开始用的。 7月还是 8月 。这样好判断科目   

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Excel学堂用户9456
2021-09-17 10:51

追问: 7月就开始了,打完款就马上开通使用

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答疑老师
2021-09-17 10:56

回答: 你好 ; 7月做 :借 无形资产    其他应收款- 进项税  贷银行存款 。  8月收到发票 借 进项税贷 其他应收款-进项税

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Excel学堂用户9456
2021-09-17 11:00

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2021-09-17 11:06

回答:  没事的; 希望能帮到你  

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你好 8月份购买了一款财务软件,借:预付账款,贷:银行存款 9月份收到发票,借:长期待摊费用,贷:预付账款
2022-09-26
你好 借无形资产等 贷预付
2021-10-11
你好!这种情况,建议5月不要入账,7月开票的时候入账申报。 5月的费用,可以先暂估入账,7月在按实际金额调整。
2020-08-21
你好,前面做了那开票和收到票就不用重复做账了,把票放到原来凭证后面即可
2021-10-24
你好, 那么7月份就是 借:预收账款-xxx公司 贷:其他业务收入
2020-08-03
您好 借:应付账款 贷:银行存款
2022-09-05
你好 根据《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号):附件1:《营业税改征增值税试点实施办法》:贷款服务的进项不得抵扣
2019-11-18
收到钱贷记预收账款 实际开票的时候 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本 贷劳务成本
2019-08-22
同学你好!8月的话 借:预付账款 贷:银行存款 9月的话 借:长期待摊费用 贷:预付账款
2020-10-08
同学,借预付账款 贷银行存款,
2023-07-13
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