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Excel学堂用户6712

我们是建筑劳务公司,然后开了10万的发票给对方,但是对方不过帐,直接帮我们代付10万的人工,请问这个分录应该怎么做,还有怎么体现利润

286 2021-09-17 16:35
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老师解答
2021-09-17 16:39

同学你好 结转损益了吗

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Excel学堂用户6712
2021-09-17 16:42

追问: 现在是做账的问题,跟损益有什么关系

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答疑老师
2021-09-17 16:51

回答: 这个开了发票要做账的 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付职工薪酬

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借工程施工劳务费100贷银行存款。
2022-12-21
同学你好 发票是开的折扣发票吧 按照十万做入库
2021-04-16
同学你好 你没有其他收入吗?没有利润吗?20万都是成本?
2020-12-02
你好,支付10万分录 借:预付账款 10 贷:银行存款10
2024-03-24
您好 所得税根据收入跟成本费用计算出来的 跟对方是否付款没有关系啊
2022-04-14
你好,可以的,你们收回就可以了
2020-07-17
您好 请问材料收到了吗
2022-08-02
你好,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,
2020-09-08
你这种情况要具体看你们公司的财务情况,如果发票给甲方开出来的是固定资产的话,可以用折旧法,把本期未付款的500多万分摊到后期几个月,然后把这几个月的分摊额放在财务报表中,这样就可以减少利润,从而减少企业所得税。比如说,本期发票开出1000多万,本期应收500多万,那么500多万就可以分摊到后期几个月,比如3个月,则每个月167万,这样就可以减少利润,从而减少企业所得税。
2023-03-22
你好,同学, 方案1,10000-1000=9000 方案2,900+9000 方案2盈利更多
2020-09-10
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