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Excel学堂用户9734

我是采购方,7月份开的专票我已认证,9月发现有错误,对方红冲的时候我要把发票二三联退回吗?

301 2021-09-17 18:06
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老师解答
2021-09-17 18:09

你好 退回也可以,要是做账了不用退 

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您好!被冲红的发票和冲红的发票你们都要所以联次保留好,只需将重新开具正确的发票的发票联和抵扣联给对方,至于前面对方已经入账了的,他们可以留个复印件附在凭证后面。
2018-08-08
你好,可以全部作为附件一起装订的,谢谢
2020-11-11
你好对的 需要这么做的
2022-10-14
同学你好,对方已经认证,是对方开红字信息表;您方开红字发票;不需要收回原票;
2020-11-27
你好,是的,是这样的;
2020-08-11
同学你好 这个可以的 就是要把蓝字发票给人家退回去
2021-03-11
你好 对方需要把所有联次均退回
2020-08-14
你好 红票需要给购买的
2020-12-09
退给对方就可以了。
2018-03-08
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-08-10
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