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业务招待费如果比较多,一般如何处理

332 2021-09-18 09:07
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老师解答
2021-09-18 09:07

你好,这个是实际业务的吗?

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答疑老师
2021-09-18 09:07

回答: 有餐饮类的发票吗?有的话你可以做一部分福利费,如果都是送给个人的,这种做福利费不合适,做福利费他得交职工的个税。

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具体请参见:《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国税[2012]15号):  五、关于筹办期业务招待费等费用税前扣除问题   企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除;发生的广告费和业务宣传费,可按实际发生额计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。
2015-11-04
您好,公司招待费多少在合理范围,这个没有固定的比例的,不同企业比例不同的。  按招待费的60%扣除 ,且不超过当年收入的千分之五
2023-03-23
你好! 可以记一部分到业务宣传费和记一部分到福利费
2019-01-12
属于招待费调增事项,按招待费标准调增,减少企业的亏损
2018-03-28
你好 你们一次能用了吗
2020-10-28
您好,一般占比5%工程总价造
2019-10-22
你好,60%=3万,收入千分之5等于500 按500扣除,49500做纳税调增处理
2018-09-12
您好 一般在收入的0.83%范围内比较合理
2020-12-01
你好 ; 你们这个是招待客户的; 就得看收入情况了。 因为  计入招待费; 是按照发生 额60%且不超过收入的千分之五来 税前扣除的  
2022-07-28
你好,可以计入差旅费的
2020-12-29
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