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Excel学堂用户1813

老师你好,我们上个月收到一张普通发票,已经做账了,但是现在发现对方开错了,需要红冲,请问我们把收到的发票给对方之后那我们当时那个凭证就没有附件了怎么办

289 2021-09-22 15:45
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老师解答
2021-09-22 15:46

你好,你们可以自己留一个复印件。

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您好,看一下我们的发票是不是都上传了,修复一下3月份全部发票,如果对方还是勾不到,就是月初系统太忙了,改天再试,我们碰到过类似
2023-04-07
您好,先跟对方沟通,问原因
2022-08-11
您好,是专用发票还是普通发票
2020-06-02
你好,你可以在系统里面开一下试试,一般是能开出来,对方可以自己留一个复印件儿作战。
2020-06-02
税号错误也可以开红字,不影响对方开红字,
2021-02-23
需要他们寄给你做账
2023-12-05
你先把这个错误的普票退给他,对方重新开正确的发票给你就可以
2021-12-04
你好,需要的,之前的蓝色发票不用退回去开了负数发票,需要给你们一张。
2023-01-30
你好 可以自己留个复印件的
2020-11-04
你好同学,把错开的发票复印件做附件,收到红字发票后吧,这笔成本冲红就行
2022-06-25
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