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Excel学堂用户4694

老师好,我公司是一般纳税人每个月都要支付水电费,房东根据收据付电费。 然后房东三个月一起开一张发票。 我是否需要预提费用?支付水电费?收到发票?一系列的怎么做会计分录?

220 2021-09-24 15:29
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老师解答
2021-09-24 15:30

你好,需要的借管理费用,贷银行存款, 收到发票,借应付账款,借管理费用,负数 借管理费用贷应付账款。

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Excel学堂用户4694
2021-09-24 15:32

追问: 我们是用于车间,生产制造企业

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Excel学堂用户4694
2021-09-24 15:32

追问: 每个月是先付款,过几个月之后才收到发票的

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答疑老师
2021-09-24 15:33

回答: 借制造费用贷,银行存款 收到发票借应付账款贷制造费用借制造费用贷应付账款。

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Excel学堂用户4694
2021-09-24 15:34

追问: 是否需要预提?如果预提会计分录怎么做?

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答疑老师
2021-09-24 15:38

回答: 第一个就是计提的借支的费用,贷银行存款。

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Excel学堂用户4694
2021-09-24 15:42

追问: 计提为什么贷银行存款呢?

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答疑老师
2021-09-24 15:45

回答: 你好,你们实际已经支付了不是吗?

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Excel学堂用户4694
2021-09-24 15:49

追问: 不是先预提 然后付款 然后收到专票

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答疑老师
2021-09-24 15:52

回答: 好,你当月已经付款了,当月直接做费用,然后再做支付的就可以啊。做到一笔里面不需要借制造费用,贷应付账款,借应付账款,贷银行存款。

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Excel学堂用户4694
2021-09-24 15:56

追问: 越来越 晕了

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答疑老师
2021-09-24 15:58

回答: 在四月份支付四月份的水电费,四月份借制造费用贷银行存款有问题吗?

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Excel学堂用户4694
2021-09-24 16:00

追问: 没问题 明白

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答疑老师
2021-09-24 16:03

回答: 那发票到了是不是红冲制造费用,然后再做发票的,你的银行存款并没有退回来,用一个往来科目,你用应收应付或者是其他应收其他应付预付都可以借应付账款贷制造费用,然后再做发票的企业制造费用贷应付账款。 不管你用哪个往来科目这个往来科目都是没有余额。

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Excel学堂用户4694
2021-09-24 16:27

追问: 整个流程就是这个的分录是吧

整个流程就是这个的分录是吧
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答疑老师
2021-09-24 16:40

回答: 你好是的是这么做的。

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Excel学堂用户4694
2021-09-24 16:40

追问: 好的谢谢

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答疑老师
2021-09-24 16:42

回答: 不用客气,工作愉快。

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