你好,需要的借管理费用,贷银行存款, 收到发票,借应付账款,借管理费用,负数 借管理费用贷应付账款。
追问: 我们是用于车间,生产制造企业
追问: 每个月是先付款,过几个月之后才收到发票的
回答: 借制造费用贷,银行存款 收到发票借应付账款贷制造费用借制造费用贷应付账款。
追问: 是否需要预提?如果预提会计分录怎么做?
回答: 第一个就是计提的借支的费用,贷银行存款。
追问: 计提为什么贷银行存款呢?
回答: 你好,你们实际已经支付了不是吗?
追问: 不是先预提 然后付款 然后收到专票
回答: 好,你当月已经付款了,当月直接做费用,然后再做支付的就可以啊。做到一笔里面不需要借制造费用,贷应付账款,借应付账款,贷银行存款。
追问: 越来越 晕了
回答: 在四月份支付四月份的水电费,四月份借制造费用贷银行存款有问题吗?
追问: 没问题 明白
回答: 那发票到了是不是红冲制造费用,然后再做发票的,你的银行存款并没有退回来,用一个往来科目,你用应收应付或者是其他应收其他应付预付都可以借应付账款贷制造费用,然后再做发票的企业制造费用贷应付账款。 不管你用哪个往来科目这个往来科目都是没有余额。
追问: 整个流程就是这个的分录是吧
回答: 你好是的是这么做的。
追问: 好的谢谢
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 第一个就是计提的借支的费用,贷银行存款。
追问: 计提为什么贷银行存款呢?
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追问: 不是先预提 然后付款 然后收到专票
回答: 好,你当月已经付款了,当月直接做费用,然后再做支付的就可以啊。做到一笔里面不需要借制造费用,贷应付账款,借应付账款,贷银行存款。
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回答: 在四月份支付四月份的水电费,四月份借制造费用贷银行存款有问题吗?
追问: 没问题 明白
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