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Excel学堂用户6203

老师,我们是小规模纳税人,是建设工程公司,我们有一笔建造师委托服务费,共22000元,上个季度付了11000元,未收到发票分录是借预付账款贷银行存款,现在本季度收到22000元发票,又支付11000元的,那分录应该怎么处理呢

232 2021-09-28 11:48
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老师解答
2021-09-28 11:49

您好,同学,借, 管理费用-服务费。贷,预付账款, 银行存款

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Excel学堂用户6203
2021-09-28 15:12

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2021-09-28 15:13

回答: 祝您生活愉快,感谢五星好评

相关问题讨论
你好,同学,借在建工程应交税费应交增值税进项税额贷预付账款。
2021-04-07
对的,分录是正确的。
2022-06-10
你好,这样也可以,建议红冲时,贷库存现金改为借预付账款。同时正确分录贷库存现金改为贷预付账款。
2018-10-18
您好!借应付账款 贷银行存款 营业外收入
2017-12-29
你好;  比如   1、租赁开始日的会计处理   借:固定资产——融资租入固定资产   未确认融资费用   贷:长期应付款——应付融资租赁款(最低租赁付款额)   2、初始直接费用的会计处理   借:固定资产——融资租入固定资产(初始直接费用)、进项税   贷:银行存款等   3、未确认融资费用的分摊   借:长期应付款——应付融资租赁款   贷:银行存款   借:财务费用   贷:未确认融资费用
2023-06-14
是的
2016-09-09
这两个分录都不正确,正确的分录应该是: 借:银行存款——美元账户 11000 贷:应收账款 69411.10 (11000*6.358)
2023-03-15
一次分摊借管理费用贷预付账款
2020-10-19
同学你好 做不做都可以的
2023-03-30
小规模公司,收到预付款并开具发票时的会计分录:借:银行存款85536 贷:应收账款83102.91 应交税费--应交增值税2433.09这样对不对?
2018-04-12
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