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Excel学堂用户3340

收到六百万货款,全额开具发票,购货方已进行认证抵扣,销售方已申报缴纳各项税费,次月发生300万元退货,销售方税务和账务处理

260 2021-10-14 10:32
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老师解答
2021-10-14 10:32

采购方填写红字信息表,销售方开红字发票。采购方冲成本进项税转出,销售方冲收入。

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Excel学堂用户3340
2021-10-14 10:36

追问: 我销售方已缴纳的增值税及附加税额怎样处理呢?

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答疑老师
2021-10-14 10:40

回答: 你好   抵后面要交的税款 

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如果12月收入确认300万,150万是无票收入,就申报无票收入,等开发票了,无票收入填写负数,专票收入正数,当月其实不交税。因为确认无票收入已经交税了
2021-07-07
借应付账款贷库存商品,进项转出
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分录:原来销售时的分录不变金额负数
2019-08-03
借银行存款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费、应交增值税负数 冲当年的就可以
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发票退回重新开具发票。
2019-01-30
你好,对的,是的,在你的开票系统里面有一个红字信息表填写,你只填写退货的那一部分就可以了,没有退货的不用。
2023-02-25
如果是专票购买方先把发票认证,然后开红字信息表 退多少开多少, 审核通过之后给销售方 销售方在开票系统里面点开开票页面,然后点负数选择导入开具。
2020-08-27
你好,购买方收到销售方的红字发票 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
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你们是购买方吧?你等会我发链接你咋开红字信息表
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