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9月份发现6月份的成本多结转了,现在应该怎么处理?

213 2021-10-14 11:19
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老师解答
2021-10-14 11:19

多做的金额现在月份里用负数冲回就可以的。

相关问题讨论
你好,是软件做账吗? 软件做账,9月份没有结账,是无法录入10月份的凭证的啊 
2021-11-19
您好!正常就是要申请退税,但是这样基本上都要核查。建议算了。
2016-04-14
那是你没有吧这个明细科目结转到本年利润,只能反结账结转
2020-10-09
这个可以冲1元可以,只需要冲1元,借主营业务成本 -1 贷xx -1 就可以,金额不大可以直接这么做
2021-04-13
把暂估冲销,再按照发票入账就行了
2022-10-17
你好,你可以反结账到之前6月份找出错误原因,然后做相应调整
2018-09-04
红冲多计提的 借税金及附加负数贷应交税费负数
2019-08-08
借原材料贷应付应该做这个分录吗?
2021-10-19
冲减收入及税金,借:应收账款 负数,,贷,主营业务收入 负数,应交税费—应交增值税-销项税 负数
2019-07-18
做之前开票时相反的分录,同学。
2019-07-18
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