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Excel学堂用户7627

老师你好,请问上个月有张开票税率应该是6个点的,开错成5个点了,现在报税怎么处理呀?就按错的报还是按正确的报呢?

153 2021-10-14 11:50
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老师解答
2021-10-14 11:52

你好,你按错误的申报看一下能申报吗?

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答疑老师
2021-10-14 11:52

回答: 按5%能申报的话可以的。

相关问题讨论
税率开错了,由于已经跨月,无法把发票作废,那之前税率错误的发票就需要按错误的税率进行申报。然后把错误税率的发票申请红冲,红冲发票的月份按正数发票收入、税额减去负数发票收入、税额做当月收入、税额的申报。
2022-02-17
你好!先按错误的申报,然后再开红字发票冲减
2019-06-10
您好,您本月只能先按照3%的税率进行纳税申报,之后您对3%税率的错误发票开具红字发票进行冲销即可,冲销就是隔月作废该错误发票,然后开具正确的6%税率的蓝字发票。 为您提供解答
2019-02-14
老师:您好,就您提出的问题来看,您发票上标注的增值税专用发票金额,和实际该发票实际的金额不符。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第三十六条规定,开具增值税专用发票时,必须符合下列要求: “增值税专用发票金额必须为大于或者等于零的正数,以及不得超出当期收发货货物或者应税劳务的数量、质量、种类或者金额。” 因此,您应当根据发票上标注的增值税金额,重新计算发票使用情况,在报税时,重新填写发票上的金额很重要,从而避免发生报税不成功的情况。此外,还应当确保发票上的内容准确无误,以防出现纳税异常的情况。
2023-03-21
你好,三月份纳税义务产生没有,4月份不能开16%
2019-05-03
这个开销系统和申报系统不一致 可以成功?
2017-01-17
客户的往来没有错误,因为总金额没有错误;只调整收入与销项税的账务即可 借 收入 贷 应交税费-应交增值税(销项税)
2018-01-11
还是得按5个点申报了,后边,开负数发票冲减。
2022-01-06
根据5点进行报税,然后下月红冲,在重新开具正确的
2020-01-08
同学你好,这种方法最好是用无票收入开一张红字的冲掉。
2022-11-21
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