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Excel学堂用户5738

9月份30号收到个承兑汇票,我没有录账 可以10月份补录嘛 ,然后那个汇票找别的公司贴现了 票,转回来了怎么录账呢

318 2021-10-15 09:02
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老师解答
2021-10-15 09:07

同学你好 这个是可以的 赶紧做 借应收票据 贷应收账款 借银行 借费用 贷应收票据

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Excel学堂用户5738
2021-10-15 09:10

追问: 但是这个对方没有给手续费的发票只是直接扣除手续费转回来了 我直接把利息录费用里面吗

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答疑老师
2021-10-15 09:12

回答: 利息费没有发票吗 手续费没发票计入营业外

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Excel学堂用户5738
2021-10-15 09:24

追问: 这笔没记到9.30日给税局的报表没有这笔承兑没关系吧???

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答疑老师
2021-10-15 09:32

回答: 这个要有 你做在这个月

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Excel学堂用户5738
2021-10-15 09:33

追问: 我现在补到这个月了,因为是9.30收到的我怕到时候会有问题

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答疑老师
2021-10-15 09:42

回答: 没事 你做在这个月就行

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收到票据: 借:应收票据 贷:其他应付款 贴现: 借:其他应付款 银行存款 贷:应收票据 给C公司: 借:其他应付款 贷:银行存款
2018-01-09
追溯 借,银行存款100000-100000×12%÷360×70 财务费用,100000×12%÷360×70 贷,短期借款100000 不追溯 借,银行存款100000-100000×12%÷360×70 财务费用,100000×12%÷360×70 贷,应收票据100000
2022-02-26
借应收票据 贷应收账款 借应付账款 贷应收票据
2021-12-09
借:银行存款9933.33 借:财务费用元66.67 贷:应收票据10000 贴现的利息是:10000*4%/12*2=66.67元
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借应收票据贷应收账款 借现金,财务费用贷应收票据 到期之后才可以把钱提出来 没有到期只能提前贴现的 支付贴现息
2020-06-28
你好,直接做上就可以了
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首先,当公司收到的承兑汇票没有到期时,需要找第三方贴现转到公司公账时,账务的处理方式如下: 1、贴现:贴现的会计分录为:贴现收入——借贷:银行存款;如果有贴现费用,需单独分录:贴现费用——贷贷:应付账款。 2、公司公账:第三方贴现后转入公司公账,会计分录为:应收账款——借:银行存款。 上述就是公司收到的承兑汇票没有到期时,需要找第三方贴现转到公司公账时,账务的处理方式。 拓展知识:贴现通常可以分为两种,一种是早期贴现,即办理贴现交易前后利率没有发生变化的情况;另一种是晚期贴现,即办理贴现交易前后利率发生变化的情况。早期贴现的利息可以减免,而晚期贴现的利息则需要做分录,拨入期末利息支出科目中。
2023-03-06
你好 借:银行存款 财务费用 贷:应收票据 
2022-05-13
你好 借;应收票据 贷;应收账款等科目 借;应付账款 贷;应收票据
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计入1月的现金流量表
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