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Excel学堂用户9690

老师,请问我们前期按照正常金额把发票开好了,后来有破损到账扣款,相当于我们发票开多了,我们需要开负数发票吗?具体怎么操作

159 2021-10-15 17:29
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老师解答
2021-10-15 17:30

你好 专票还是普票的

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Excel学堂用户9690
2021-10-15 17:50

追问: 老师,是专票

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答疑老师
2021-10-15 17:58

回答: 购买方认证 他给你们开信息表 你们给他开负数 开销售折让的

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1.没有差额可以不需要,你可以发票直接贴之前账上,有差异是冲掉之后按发票做,2 还是和这个收入是一样的没有差额直接发票贴后面,有差额这个需要科目不变数值是负数冲掉重新做
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需要在税控系统申请红字发票信息单,再将单号给对方,对方开红字发票
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你好,可以的,开完信息表开红字发票
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您好  可以开正数抵扣的
2022-07-16
专票还是普通发票的?
2023-06-06
明白了,如果对方没有退回原发票,才需要把负数发票的发票联和抵扣联给他们哈
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首先,你需要确定这张负数发票的金额是多少,然后,在借方增加一笔应付账款,贷方增加一笔银行,以此来做账。
2023-03-14
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