你好,借银行存款2300,应收账款2300,贷主营业务收入4070.8,应交税费-应交增值税销项税额529.2
追问: 老师,这个需要结转成本吗?该怎么做分录呢
回答: 需要啊,借主营业务成本,贷库存商品
追问: 是不是有销售收入,就要结转成本啊?
回答: 是的,有收入就对应要结转成本
追问: 老师,这个销售有点特殊,就是我买进来,之后又卖出去的,买进来时,做的分录是,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款,在这里能直接结转成本吗
回答: 不可以的,要卖出去有收入时才能结转成本
追问: 好的老师,那有收入时结转成本也是必须要有发票,才能入账吗
回答: 一般是的,没有发票你就不能入帐库存商品,这样也就没有收入和成本啊
追问: 老师,我看这题结转成本时就只有这个呢,那根据什么来知道他的实际成本呢
回答: 题目中有给你条件啊
追问: 我看到了呢老师,我的意思是它这个也没有发票呢
回答: 这个它收到货的时候就会有发票的,应该是题目没写出来吧
追问: 嗯,好的老师,我还想知道有销售收入时,成本价还没有确定,可以不暂估吗?这样对报税有没有影响?还是必须要暂估呢
回答: 最好是暂估,因为你不暂估的话就会出现库存的负数
追问: 我有一个销售金额11000元,款已收到,估计成本10000元,暂估成本多少合适呢?分录怎么写
回答: 你要根据之前的成本或者实际成本暂估啊,你买东西难道不知道你付出的钱对应多少货物吗,借库存商品,贷应付账款-暂估
追问: 老师,我们不买东西,直接分包给别人做的,人家报成本接近1万呢
回答: 那你按照他们报的成本来估计呗
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,这个销售有点特殊,就是我买进来,之后又卖出去的,买进来时,做的分录是,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款,在这里能直接结转成本吗
回答: 不可以的,要卖出去有收入时才能结转成本
追问: 好的老师,那有收入时结转成本也是必须要有发票,才能入账吗
回答: 一般是的,没有发票你就不能入帐库存商品,这样也就没有收入和成本啊
追问: 老师,我看这题结转成本时就只有这个呢,那根据什么来知道他的实际成本呢
回答: 题目中有给你条件啊
追问: 我看到了呢老师,我的意思是它这个也没有发票呢
回答: 这个它收到货的时候就会有发票的,应该是题目没写出来吧
追问: 嗯,好的老师,我还想知道有销售收入时,成本价还没有确定,可以不暂估吗?这样对报税有没有影响?还是必须要暂估呢
回答: 最好是暂估,因为你不暂估的话就会出现库存的负数
追问: 我有一个销售金额11000元,款已收到,估计成本10000元,暂估成本多少合适呢?分录怎么写
回答: 你要根据之前的成本或者实际成本暂估啊,你买东西难道不知道你付出的钱对应多少货物吗,借库存商品,贷应付账款-暂估
追问: 老师,我们不买东西,直接分包给别人做的,人家报成本接近1万呢
回答: 那你按照他们报的成本来估计呗