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Excel学堂用户8072

老师,增值税主表前期多交了税款,后期没有留抵,直到本月才交着税款,想把多交的抵出来,应该怎么填表

227 2021-10-18 14:29
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老师解答
2021-10-18 14:30

你好,之前多交的在哪个项目里面体现了?

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Excel学堂用户8072
2021-10-18 14:33

追问: 在增值税主表25行了

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答疑老师
2021-10-18 14:34

回答: 现在你的主表二十五行是一个负数吗?

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你好,同学。那你直接在多交的填写在预交 里面,后面要补的32自动抵减
2022-11-04
你好        你现在就已经抵减了税费了吗? 你是一般纳税人还是小规模这样好判断
2021-06-02
您好 请问可以查到从什么时候开始申报表跟账上的税金金额不一致吗?
2022-11-20
您好,如果填写2月份的申报表的时候,预交的税款,可以体现出来的。算留抵税额。
2018-03-13
你好,后期多交的税直接抵扣了这月应该交的税款就只需要做结转未交增值税分录就是了 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2019-12-14
你好,可以暂时不用结转或结转到应交税费应交增值税待抵扣科目下。
2020-01-10
您好,可以的,提交资料,申请退税处理。
2018-03-06
那你把你的申报表看本期的和上期的都拿出来看看,看怎么回事
2019-02-14
25的数据在30栏填写 30等于25栏 你应纳税款怎么再留底
2020-04-22
你这个是按这个步骤做分录吗,你分录咋做的?
2020-12-09
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