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Excel学堂用户2002

老师您好,工厂是一般纳税人,当月有无票收入,请问无票收入的销项税可不可以用进项税抵扣了。

221 2021-10-19 15:37
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老师解答
2021-10-19 15:41

好,可以的,可以用进项税额抵扣。

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Excel学堂用户2002
2021-10-19 15:49

追问: 销项税在增值税申报表在哪一栏填写

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答疑老师
2021-10-19 15:54

回答: 你好  填写在附表一无票收入里

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您好!可以的,可以抵扣了
2018-11-28
你好,不是的,福利费,招待费贷款服务,娱乐服务,餐饮服务,是不允许抵扣增值税的。
2021-08-31
增值税申报是进项抵扣销项税额,不是成本抵减收入
2024-02-08
同学,你好 不客气,只有专票才可以抵扣
2022-12-21
你好!是可以留底以后月份的
2021-03-01
是的,也是可以抵扣的
2016-03-09
那你12月份没有取得进项税额,12月份你就要交那个增值税了,一月份取得的发票不能够抵扣12月份的销项税哦。
2023-01-14
您好,没问题,有收入以后可以抵扣的。
2021-09-02
你好,有进项是可以抵扣的。这个没什么风险。
2023-06-08
你好1; 是的; 可以抵扣的; 2.     是的; 就得全额缴纳增值税和附加税的 
2023-06-07
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