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你好,请问发现前几个月成本多转了,是不是在这个月冲回来

189 2021-10-20 11:46
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老师解答
2021-10-20 11:47

你好是的,在本月冲回

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你好 那你就少冲 不要为负数   
2021-07-03
你暂估的当月销售出去了是吗? 发票到的当月借原材料,进项,贷银存 红冲上月暂估借银存贷原材料 成本一个是红冲的一个是根据发票结转的, 借主营业务成本负数借原材料 借主营业务成本贷原材料
2019-04-21
1.针对你提出的问题,是否可以红冲之前多结转的成本,需要视具体情况而定。如果错误地结转了成本,并且这种错误对公司的财务状况和经营成果产生了重大影响,那么应该进行红冲处理,以更正错误的账务处理。 2.针对你的第二个问题,如果决定进行红冲处理,那么会计分录应该是正确的。在红冲处理时,通常会使用相反的会计分录,即借记“主营业务成本”科目,贷记“库存商品”科目。同时,摘要应该清晰明了,能够准确反映所进行的操作内容。 3.在某些情况下,可以将之前多结转的成本进行合并处理。这样做的好处是可以减少后续的调整工作量,提高工作效率。但是,在具体操作时需要谨慎,确保合并处理不会给公司的财务状况和经营成果带来不良影响。 4.如果决定进行红冲处理,那么之前结转的成本凭证不需要做标记。红冲处理的本质是更正错误的账务处理,因此,正确的做法是在发现错误时立即进行红冲处理,而不是在之后的账目中进行标记。
2023-12-11
暂估入库的金额与实际发票价格相等时,收到发票后可以不调整主营业务成本。当暂估入库的金额与实际发票价格不相等时(大于或者小于),应酌情调整主营业务成本。
2016-01-01
您好!是的。如果不开了就要冲回来。
2017-10-27
据实做账就是了哈,没事的
2023-08-10
你好,可以发现错时一次冲平
2020-03-27
你好,现在成本发票到了是吗
2020-01-14
你之前暂估的不是结转了吗?最后剩下多少呢
2019-05-15
可以的按照你的思路走
2019-11-10
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