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“其他收入”扣税,分录应该怎么做呢?

801 2021-10-20 15:49
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老师解答
2021-10-20 15:50

借:银行存款或其他科目 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税

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你好!这个都行,如果发工资在前,则用其他应付款,发工资时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:其他应付款 后续帮员工缴纳社保时,借:其他应付款 贷:银行存款;如果发工资在后,则用其他应收款,帮员工预交社保时,借:其他应收款 贷:银行存款 发工资时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:其他应收款
2020-07-20
你好!你们公司不管社保的事,如果要挂靠,对方开服务费发票给你,你入账
2023-11-09
你好这样更正,借其他应付款,山东,贷其他应付款  正确的单位名
2023-10-22
你好 ;    为什么要去拆分了。之前入账错了吗  
2021-11-17
同学你好 借其他应收款 贷主营业务收入 贷销项
2021-07-23
你好 你跨年了只能走 借以前年度损益调整-营业外收入 贷以前年度损益调整 -其他业务收入 做红冲了。在做一笔 “借以前年度损益调整-营业外收入 贷 以前年度损益调整 -其他业务收入 跨年都是损益科目 。 你最好是反结账去改凭证。
2021-01-20
是什么会计准则呢
2024-03-19
借:其他应付款,贷:其他应收款
2023-05-15
借其他应收款,贷其他应付款
2023-10-23
同学你好,按收入和成本的数分别计入其他业务收入和其他业务成本,与收入高于成本的分录是一样的;
2020-12-30
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