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Excel学堂用户1004

我是销售方,8月发票10月红冲税率6%,再重新开具税率13%的发票,会影响已经缴纳的增值税吗?

320 2021-10-21 15:13
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老师解答
2021-10-21 15:14

你好,不会的呢,可以正常递减,申报正数发票减去负数发票的余额就行

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Excel学堂用户1004
2021-10-21 15:17

追问: 这种的话可以要求对方给我们补税额吗?

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答疑老师
2021-10-21 15:18

回答: 这种不用啊,看你们双方的商议了最后

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你好;   多缴纳的税费 在 已交税额栏次里面去体现。 你看系统是否自动出来了   
2021-11-05
你好,正数做贷方发生,负数做借方减少就是了
2017-01-05
你好,没有影响的,小规模期间加税合计做账就行。
2023-09-18
你好 ,不用重开发票,销售方给采购方完税证明和加盖公章的发票复印件 采购方用复印做账
2019-12-31
你好,10月份需要冲红,重新开,其实一正一负刚好抵消了,12月又开5万发票,对于你第四季度来说实际开具发票金额是5万,而不是13万,是免征增值税的
2018-09-20
可以的,但是你的就缺了
2019-12-31
这个也是需要按原来的征收率3%开具发票
2020-03-03
是属于的。你10月份开了红票做账你有-8万,然后你又开了正确的8万,最后两个月开了5万,你总共第四季度是-8+8+5=5万!所以是免税的。
2018-09-20
对购买方没影响的哈。
2023-05-13
你好!如果是转为一般纳税人之前的业务的话理论上是可以继续开具3%的发票的,实践中建议还是要咨询税管员,毕竟现在是一般纳税人了,好好解释应该没问题。
2019-09-19
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