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Excel学堂用户9004

工资计提借:管理 1000贷:应付1000 发放时,有个税10.10元,发放时四舍五入,这0.1元怎么做会计分录?

220 2021-10-22 15:23
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老师解答
2021-10-22 15:26

你好   记营业外收支科目 

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Excel学堂用户9004
2021-10-22 16:03

追问: 下级科目可以建个什么?

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答疑老师
2021-10-22 16:05

回答: 请把问题再补充一下。

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Excel学堂用户9004
2021-10-22 16:05

追问: 营业外支出的二级科目,可以建一个什么科目?

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答疑老师
2021-10-22 16:08

回答: 营业外支出的二级科目记尾差 

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Excel学堂用户9004
2021-10-22 16:51

追问: 好的,谢谢老师。

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答疑老师
2021-10-22 16:54

回答: 不客气,问题解决,请及时评价。

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您好 这样写分录正确的
2021-01-20
这个分录没有错哦 注意 库存现金不要附明细科目工资
2016-01-08
同学你好 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷其他应付款
2021-12-20
同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
2022-04-05
你好,可先补计提 借:管理费用/生产成本等1000 贷:应付职工薪酬1000 发放时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款或现金。 一般实际工作当中,月底计提工资时因还没核算出来经常会有点差异,金额不大的情况下可在下次计提时加上去即可
2018-06-23
你银行发放没有尾数的?如果没有,这个0.01可以冲减管理费用
2018-11-15
发放是,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,其他应收款~个人社保,应交税费~应交个人所得税
2019-04-17
没区别,都可以。
2017-02-21
你应该是按2800计提工资的
2020-09-03
应该是发放工资时编制分录。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2018-04-23
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