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Excel学堂用户5362

老师,工程款付尾款的会计分录和预算会计分录应该是什么

317 2021-10-24 14:45
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老师解答
2021-10-24 14:52

你好,借:在建工程贷:应付账款就可以,实际支付时,用银行存款冲应付账款

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Excel学堂用户5362
2021-10-24 19:09

追问: 老师,那什么时候把在建工程转化成固定资产

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答疑老师
2021-10-25 12:00

回答: 你好,按照竣工结算的时间或者实际投入使用时间,那个时间在前以哪个为准。

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Excel学堂用户5362
2021-10-25 12:01

追问: 竣工验收工作后再支付最后一笔款,要怎么做分录

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你好 是记长期待摊销费用。如果 是租 的按租赁期分摊
2020-06-20
您好,财务会计,借;预付账款,贷:银行存款,预算会计,借:行政支出-待处理支出,贷:资金结存-货币资金-银行存款。
2019-10-22
你好! 借:事业支出 贷:资金结存-货币资金
2019-05-10
借预付贷银行 还没有到租赁期的话尾款借预付贷银行
2020-07-11
你好,同学。预算会计没有这个科目,预算会计 收付实现制,在实际支付时计相关支出处理的。
2020-07-14
预算会计 借,资金结存 贷,事业收入 财务会计 借,银行存款 贷,医疗业务收入
2019-08-15
你好,同学。 您这如果用了零余额支付,预算会计就要做支出处理的。 正常的按支出,减少资金结存处理。
2020-09-01
尊敬的学员您好!参考一下。 计提所得税时,财务会计处理:   借:所得税费用   贷:其他应交税费——单位应交所得税 实际缴纳时,财务会计处理   借:其他应交税费——单位应交所得税   贷:银行存款等 预算会计处理:   借:非财政拨款结余——累计结余     贷:资金结存——货币资金
2023-06-01
你好,同学。 挂靠 的处理是相当于挂靠 人从资质方手中包工程,所以是,挂靠 人开票给资质方作为成本支付处理 借 工程施工 合同成本 贷 银行存款 其他应付款 通过这科目核算税金
2020-07-14
你好,如果发票和付款没有差异,可以直接把发票粘贴到之前的付款凭证后边, 如果有差异需要调整并附调整分录后面 调整差异分录 借:在建工程   差额 应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款
2024-03-20
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