你好同学,直接做一笔调整分录即可 借 应交税费应交增值税进项税 贷 原材料/库存商品 红字
追问: 老师,不好意思,我方付的是消防审图款,之前没有计提,付款时直接做的借:应付账款 贷:银行存款,是不是错了?
回答: 你需要做到费用中,在记入费用的时候价税分离
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,不好意思,我方付的是消防审图款,之前没有计提,付款时直接做的借:应付账款 贷:银行存款,是不是错了?
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