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Excel学堂用户7729

老师,我们公司是一般纳税人,购进冰球可以退税的。购进分录可以借库存商品 应交税费应交增值税待退进项税额 贷应付账款嘛?还是应该如何做吖

217 2021-10-26 17:45
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老师解答
2021-10-26 17:45

你好,购进是时候,借方应当是进项税额明细才是啊 

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Excel学堂用户7729
2021-10-26 17:49

追问: 那就是正常借库存商品 进项税额 贷应付账款 认证以后 借待认证进项税 贷进项税额?凌乱了,老师能说说完整分录嘛? 平时我们做账借库存商品 待认证进项税额 贷应付账款 认证 借 进项税额 贷待认证进项税 然后做一笔 借销项 借进项 贷转出未交增值税

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Excel学堂用户7729
2021-10-26 17:50

追问: 要是购进直接借库存商品 进项税额 贷应付账款的话,认证分录 还要结转进项税额该怎么做分录吖?还有他这个公司涉及退税的

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答疑老师
2021-10-26 17:52

回答: 你好,购进的时候 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 认证就不需要再做其他处理了

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Excel学堂用户7729
2021-10-26 17:54

追问: 那退税那笔分录怎么做吖?

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答疑老师
2021-10-26 17:55

回答: 你好 借:其他应收款—应收出口退税款(增值税)   贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 借:银行存款 贷:其他应收款—应收出口退税款(增值税)

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Excel学堂用户7729
2021-10-26 18:03

追问: 收到,谢谢老师

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答疑老师
2021-10-26 18:03

回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好;     可以这样来做账的  如果你们用计划成本来核算的话    
2022-06-02
你好,把对应的税额部分结转,然后补交税款就是了
2018-07-03
学员你好,麻烦整理下题目 应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-应交增值税-进项税额
2023-01-12
借:库存商品 87269 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 8631 贷:应付账款 95900
2020-06-13
同学你好 进项转出的分录不对 应该是 借库存商品 贷进项转出
2021-11-05
同学你好 你进项转出的分录不对 都不这样做了
2021-11-05
(一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)       贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等        贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本        贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额)        贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税)        贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款        贷:应收出口退税款(增值税)
2024-04-02
第二个分录不对,你反了。月末认证后结转进项税: 借:应交税费-待认证进项税 13 贷:应交税费-进项税 13这个分录反过来就对了,进项税在借方。 第三个分录,你已经在进项了,和待认证没有关系了。发生采购退货: 借:库存商品 -100 应交税费-进项税- 13 贷应付账款-113 第四个分录不需要了
2021-11-05
你的第二个分录不对,做反啦。
2021-11-05
你好, 借:库存商品-xx 9100 应交税费-应交增值税(进项税)900 贷:应付账款 10000
2020-12-12
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