你好,同学,转付给货代的钱计入其他应付款
追问: 老师,我们付美元给货代。但是银行要货代给我们开发票,但是不算我们的费用呀,我们跟客人谈的是FOB价,只是客户把货款和给货代的钱一并给了我们,我们只是代客户付钱给货代,怎么银行要货代给我们开发票呢?
回答: 货代开票给你公司,你公司先帮忙垫付,然后你公司开形式发票给国外客户收回这笔代垫款。
追问: 那是不是这张发票不用做账,不用做成费用是吗,钱已经打了,是跟货款一起打过来的
回答: 你公司借:应交税费-应交增值税进项 贷:其他应付款
追问: 不懂你的分录,老师,
追问: 首先客户,把货款给给货代的钱一起打给我们,借银行存款,贷预收账款,其他应付款,我们要把多收的钱付给货代,借其他应付款,贷银行存款,然后货代给我们开了发票,怎么做账,?,?
回答: 打错了, 借:其他应付款(代垫) 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款
追问: 好的,懂了
回答: 好的,祝你工作愉快!
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,我们付美元给货代。但是银行要货代给我们开发票,但是不算我们的费用呀,我们跟客人谈的是FOB价,只是客户把货款和给货代的钱一并给了我们,我们只是代客户付钱给货代,怎么银行要货代给我们开发票呢?
回答: 货代开票给你公司,你公司先帮忙垫付,然后你公司开形式发票给国外客户收回这笔代垫款。
追问: 那是不是这张发票不用做账,不用做成费用是吗,钱已经打了,是跟货款一起打过来的
回答: 你公司借:应交税费-应交增值税进项 贷:其他应付款
追问: 不懂你的分录,老师,
追问: 首先客户,把货款给给货代的钱一起打给我们,借银行存款,贷预收账款,其他应付款,我们要把多收的钱付给货代,借其他应付款,贷银行存款,然后货代给我们开了发票,怎么做账,?,?
回答: 打错了, 借:其他应付款(代垫) 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款
追问: 好的,懂了
回答: 好的,祝你工作愉快!