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Excel学堂用户2322

上年10月出口发票开了13个点税率,该怎么退回来,我司没有内销只有出口,不能用冲减

940 2020-01-05 08:36
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老师解答
2020-01-05 10:05

您好,一般情况下,开具红字发票,到税务局申请退税即可。

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你好,你出口全是免税,你按免税收入对应全部销售额的比例做进项转出就可以了。 外购配件出口一样可以免税的。和免税出口一样做进项税额转出。不是视同内销的。 报增值税时,申报在免税栏
2023-08-29
你好,发票重新开,你这个月先不要申请出口退税。
2023-08-16
你好,同学。 你首先是在出口系统申报,然后再电子税务局增值税申报
2019-12-03
你好,一般不会退税的,让你刘迪留着以后抵扣。
2022-02-21
是的,当期免抵税需要缴纳附加税的
2020-12-31
同学你好 红冲了13%的重新开
2021-05-08
同学你好 直接做内销的分录就行
2022-01-25
销售做分录, 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入 进退税差额, 借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2022-01-25
你好! 是的,思路是对的
2019-11-26
您好,只能按实申报,如果给税务局说明情况,可以申请退回,但是手续很繁琐。
2017-10-17
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