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Excel学堂用户4678

我们是小规模纳税人,9月份开的发票,11月才冲红作废,当时开的是专用发票。那么我们第四季度增值税纳税申报表可以修改吗?

355 2021-11-16 10:49
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老师解答
2021-11-16 10:51

你好,可以的,按你的实际销售额申报就行。

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你好,现在季度报税这个错误的发票需要正常申报入账,下个季度申报第二季度的时候,就需要红冲这个收入
2020-04-09
 你好 ;   你红冲了发票  在去报 ; 你  先按照4-6月开票的数据 来报 ;       不能减去  7月红冲的金额哈   
2022-07-05
你好,同学。 负数,你就直接是负销售额填写,但可能是保存不了,如果不行,你就按0填写
2021-01-10
你好!填写减红字后的金额!
2018-01-12
您好,10万专票交税,5万普票免税
2021-01-04
您好,跨月就不能再作废了,只能红冲
2020-12-17
你好,10月冲红的发票,冲红金额不能冲减9月份的收入的,所以是没有办法不交税的
2020-10-14
同学你好 你是几月份作废红冲的
2020-10-15
同学你好,一般情况下,在一季度申报增值税时,不可以不交这部分增值税的。
2024-04-18
你好!这个申报是可以,但是估计要去上门申报了。
2021-01-12
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