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Excel学堂用户2402

老师,请问对公付给个人高温费,但是没有发票,而这个人这个月又没有工资?这个做账应该怎么做?

232 2021-11-23 11:09
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老师解答
2021-11-23 11:12

您好。您好,您可以用现金的形式发放,就不用发票您好,您可以用现金的形式发放,就不用发票。

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Excel学堂用户2402
2021-11-23 11:13

追问: 但是对公已经转出去了,而且还是备注高温费

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答疑老师
2021-11-23 11:18

回答: 我的意思就属于现金补助那种,就不用发票。费用报销的就需要发票。

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Excel学堂用户2402
2021-11-23 11:19

追问: 哦,那这样做账应该怎么做?对公转出去的?

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答疑老师
2021-11-23 11:21

回答: 借管。借管理费用等福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。

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你好!你借管理费用—工资 贷应付职工薪酬。 把社保个人部分,当工资了。
2021-05-17
您好 按照实际发放的工资先做发放的分录 剩余三人的工资挂帐在应付职工薪酬科目
2020-08-10
借:预付账款5000 贷:银行存款5000 发票到了 借:销售费用等科目5000 贷:预付账款5000
2022-04-02
借管理费用贷银行存款 发票到了借其他应付款借管理费用负数 普票借管理费用贷其他应付款 专票借管理费用 进项 贷其他应付款 管理费用二级科目办公费
2021-04-30
没有发的话暂时挂到应付职工薪酬,等发放了再冲减。公积金社保还是按平时的分录处理。这是工资完整分录,公积金同社保处理。 "1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金"
2018-05-08
您好 请问费用谁承担
2020-09-12
你好 那你公司承担你做 借营业外支出 80 贷:应交税费-应交个人所得税80
2020-02-27
你好,单位是正常进行账务处理,需要代扣个税的。咱们就计入成本或者费用里。
2024-01-22
关键是上个月你怎么处理的?
2022-07-07
同学你好 工资按照交社保的金额计提就行了
2021-05-17
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