你好 ; 暂估入账 :借管理费用-劳务费等 贷 银行存款 ;
回答: 你好; 暂估入账。 你材料都收到 不挂预付
回答: 你好; 下个月收到发票 与你劳务费凭证金额一致。直接附发票在 上月凭证去
回答: 不一致 ;先去红冲上面分录。 在按发票做一遍
追问: 暂估入账,不应该借预付账款吗?
追问: 但是没收到发票呀?那下个月收到发票分录又怎么写呢?
追问: 如果不一致,怎么调账呢?
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好; 下个月收到发票 与你劳务费凭证金额一致。直接附发票在 上月凭证去
回答: 不一致 ;先去红冲上面分录。 在按发票做一遍
追问: 暂估入账,不应该借预付账款吗?
追问: 但是没收到发票呀?那下个月收到发票分录又怎么写呢?
追问: 如果不一致,怎么调账呢?