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我的公司是生产企业自己出口退税免抵退,然后我有进项增值税专用发票是1%的,这个1%的发票能认证吗能抵扣认证吗

329 2021-11-25 16:39
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老师解答
2021-11-25 16:46

你好 ; 生产企业免抵退税的话,出口不用计提销项税,取得的所有进项税,可以抵扣企业内销产生的销项税,进项税小于内销销项税,则当期缴纳增值税

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有出口退税权的商贸企业与工业企业均可以认证。
2018-07-20
是的,最好认证,然后转出,因为如果不认证,会形成滞留票
2019-03-26
你好同,还。 可以正常抵扣,可以办理退税的。 你这正常作为进项填写在附表二片蝗。
2020-11-12
你好,是的,退税勾选的
2019-11-25
内销的对应的进项可以用来抵扣的
2020-03-15
你好,税务局要求的做法是先认证再转出,但是实际工作中很多单位都不认证,直接入账了
2018-09-11
要抵扣,然后做进项税额转出
2019-03-29
是的,参与抵扣的了呢
2018-08-02
你好,这个免抵额0.3次月申报附加税在增值税申报表里
2024-03-02
你好,建议按实际发生进项成本抵扣即可!
2023-01-13
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