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Excel学堂用户7809

七月份,开出专票十万,进项票应该进来8万,但进项抵扣发票只回来了三万,到十月份才开回5万,这个5万我该怎么做账

241 2021-11-28 21:47
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老师解答
2021-11-28 21:49

这个5万你放到后面抵扣再做账吗,和后面进项一样的做账就行了。

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Excel学堂用户7809
2021-11-28 21:52

追问: 不用先挂帐?等有业务了,直接做正常做账就行是吧

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Excel学堂用户7809
2021-11-28 21:52

追问: 跨年了不影响吧

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答疑老师
2021-11-28 21:52

回答: 不用挂账,等有业务了,直接做账抵扣就行了。

相关问题讨论
同学你好,需要您方开红字信息表,对方开红字发票;
2021-01-20
你好  不可以抵扣的  
2023-01-10
你好,10月份把9月份的红冲,红冲的是10月份的收入与税额,9月份还是需要正常纳税的
2019-10-10
你好 留底的税额直接抵扣 不用另外做会计分录
2019-06-11
您好 不可以按差价1万出售 低于市场行情 税务查到要按市场价格核定 补缴税金跟滞纳金
2020-07-28
这个不是吧,按三季度计算是应该交税处理,超过30万元的收入,不免税。
2019-10-10
同学你好,一般情况下,7月份开进来的进项票,不可以认证抵扣6月份的销项税的。
2021-06-11
你认证多少进项,你先回复我,认证多少,销项税额多少
2019-06-11
 你好;     你是查账征收的还是核定征收的   
2022-04-22
同学你好 差额就是你的利润 2.挂往来就行了
2021-01-05
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