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Excel学堂用户6069

老师,我们有一个车间暂停营业了,账面的库存商品还有点余额,现在领导要把这点库存核销掉,应该怎么做账务处理?借方红字冲掉库存商品,贷方什么科目?

209 2021-11-29 10:09
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老师解答
2021-11-29 10:10

你好  是销售还是什么情况  ?

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Excel学堂用户6069
2021-11-29 10:11

追问: 购进的鸡蛋,库存商品还有余额,现在要让库存商品没有余额,要怎么做?

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答疑老师
2021-11-29 10:16

回答: 您好,您说需要说一下。您是送人了,销售了,还是说报废了?

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答疑老师
2021-11-29 10:16

回答: 。根据实际业务账务处理的。

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答疑老师
2021-11-29 10:17

回答: 需要把你自己实际情况说一下,然后你不会做分录,老师可以给你写。但是业务老师不能给你蒙。

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是这样账务处理的,收到发票后,冲销之前的暂估,然后按发票的金额入账
2018-10-12
发票到了的分录怎么做的?
2022-09-14
你好;          你这个之前  都做分录了。 发票直接付你 库存商品凭证后面去; 不用单独做分录。 你金额没有差异的吗   
2022-09-14
一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
2021-05-29
您好,预付账款也是也是一样做账 通过库存商品冲销 只是说没有发票不能税前扣除
2023-01-26
你好,是用贷方减去借方,因为借方是负数就是两个相加
2020-07-29
是不是销售后没有结转库存商品科目造成的库存虚高?
2018-02-01
借:成本费用  贷:应付账款-暂估 下个月发票来了  借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:  成本费用 贷:应付账款-XX公司 正确的分录是这样 
2021-06-17
你好同学,我一开始他付款的时候是 借应付账款,贷银行存款,那我们现在入库的时候 借库存商品,贷。应付账款,相当于就把这个应付账款就像你说的那意思核销掉了。
2022-11-29
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