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Excel学堂用户2191

小规模纳税人开具了增值税红字普通发票,本季度只有红字发票,没有其他发票,在这种情况下增值税申报表如何填写

317 2021-11-29 16:39
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老师解答
2021-11-29 16:40

之前这个发票交了税款吗?

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Excel学堂用户2191
2021-11-29 16:41

追问: 没有,交过税款

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答疑老师
2021-11-29 16:41

回答: 在第十栏填写不含税的销售额负数就可以啊,如果自己申报不了的话,拿着纸质的申报表去税务局大厅。

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Excel学堂用户2191
2021-11-29 16:44

追问: 第二季度开了发票第三季度的时候退货了,所以开了个红字发票

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答疑老师
2021-11-29 16:45

回答: 你好,那你应该填写负数销售额。

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Excel学堂用户2191
2021-11-29 16:46

追问: 本年累计减掉对应的红字发票金额是吧

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答疑老师
2021-11-29 16:48

回答: 你好,对的是的,是这么做的。

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同学 这个正常的发生销货退回普票红冲是没有问题的 。
2022-05-27
同学您好,您好!这个你按实际负数填,但是需要去税务局上门申报    
2023-07-10
您好 这个月收到开票方的正确的蓝字发票后需要重新勾选抵扣填附表二
2020-07-30
你好,是不是红字发票金额超过了已经 开具的 蓝字发票金额?
2019-01-10
你好!普通发票开具错误而且已经跨月的情况下不能作废,只能做红字冲销。而且不用申请,因为不是专用发票。
2018-10-18
你好 你把16栏改成0就行
2023-10-22
同学,你好 按照开票软件里面的金额填写
2022-04-12
第2栏填写48000,第10栏填写171638
2020-01-02
同学你好 负数申报就可以了
2022-01-11
第12行填写669614。然后这个负数的是之前交了税款吗?如果是的话,在第一行和第二行填写507826.26,然后去减免明细表,最后一行选择免税性质,填写你这个免税的。 主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,这里面填写的是1%,负数的不含税销售额乘以2%,这里填写的是负数 但是你这个负数不一定自己能申报了,你试一下的。
2024-04-02
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