你好 销售方开红字发票冲当期收入
追问: 老师 我们已经开了红字发票 这笔分录怎么做呢
回答: 你好 借应收负数 贷收入负数 贷应交税费负数
追问: 老师 开了红字发票必须做账吗
回答: 是的,必须要做帐处理的。
追问: 老师 那成本是不是也要对应的冲销 之前开完后就结转成本了
回答: 你好 退货了就要冲成本 没退不冲
追问: 老师 我们是工程项目 不是商品
回答: 你好 成本实际发生的不能红冲
追问: 不是老师 是因为前几个月多开了发票了 结果又开错了 相应的成本不应该结转吗
回答: 。开错了就全部红冲,
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好 借应收负数 贷收入负数 贷应交税费负数
追问: 老师 开了红字发票必须做账吗
回答: 是的,必须要做帐处理的。
追问: 老师 那成本是不是也要对应的冲销 之前开完后就结转成本了
回答: 你好 退货了就要冲成本 没退不冲
追问: 老师 我们是工程项目 不是商品
回答: 你好 成本实际发生的不能红冲
追问: 不是老师 是因为前几个月多开了发票了 结果又开错了 相应的成本不应该结转吗
回答: 。开错了就全部红冲,