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Excel学堂用户9919

一张报关单上开了3项商品,有一项是不能申请退税,退税科说这个不能退税。我在申报增值税报表时需要在第二页填写进项税额转出的税额吗?我应该怎么做?

293 2021-12-06 18:09
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老师解答
2021-12-06 18:13

同学你好 你要做出口免税还是视同内销

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Excel学堂用户9919
2021-12-06 18:26

追问: 如何确定这个是内销还是出口?

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答疑老师
2021-12-06 18:28

回答: 同学你好 这个你们自己选择

相关问题讨论
同学你好 根据你勾选的不抵扣来填写
2021-01-18
增值税表二中第18行应该填写出口退税的征退税率差额(即:进项税转出),如果填写负数增值税申报表提示无法保存,也可以这个月不用填写,但是要和出口退税税管员沟通
2020-01-13
你好好,免税就不需要在出口退税系统申报的,
2021-05-18
同学你好 对的 是这样的哦
2021-06-15
是的,选择退税,用于退税的专票应该在认证后填写在附表二的第26、27栏,等正式申请退税后再填写在第28栏抵消。
2019-06-18
你好,不需要转出 ,你这个不是不得抵扣,不需要转出,你认证进项税额吗,附表2 第2栏填写4291.21 留底税额主表会自动生成不需要填写
2021-04-09
是的啊
2017-12-12
你好, 不要填写,这个数是自动生成的
2019-02-13
您好,您和税务局核实一下,您这应该是可以申请免税,但是不能退税的,如果是免税的,那就不可以抵扣进项的,假如是视同内销售的话,那就可以正常抵扣的, 您这申报的时候还是需要在里面申报的
2020-03-14
您好 增值税留底退税 把申请说明给您可以么?
2022-04-17
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