比如说销售的话,专票是13%的税率,还要加上十三百分之十二的附加税。
追问: 老师,专票是13%,原来私户收的票点是算上附加税按7%收的,现在要把这7%转到公户,还要加几个点怎么算
回答: 最起码要按照13%的税率来征收。
追问: 不明白,不是有进项可以抵扣吗
回答: 这种的话就一般不会考虑你的进项税额的。
追问: 请老师赐教,例如含税金额是1万,另收取的票点700元转公户开票,这7%的票点要在增加多少合适,怎么算
回答: 你们原来收7%,再收六个点,13%就行了。
追问: 一般规定不是7%吗,咋转公户要加这么多啊
回答: 这个就是直接按照税率来算的
追问: 还是不太懂,老师各项税费都需要计提吗当月?比如印花税都说不用计提,那12月的印花税,次年1月份才交,账也就入到1月份了,不影响次年的费用这块吗
回答: 这个你可以在12月份的时候计提
追问: 就是平时正常做,12月做账都计提了
回答: 对,12月份的时候计提1月缴纳就行
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回答: 最起码要按照13%的税率来征收。
追问: 不明白,不是有进项可以抵扣吗
回答: 这种的话就一般不会考虑你的进项税额的。
追问: 请老师赐教,例如含税金额是1万,另收取的票点700元转公户开票,这7%的票点要在增加多少合适,怎么算
回答: 你们原来收7%,再收六个点,13%就行了。
追问: 一般规定不是7%吗,咋转公户要加这么多啊
回答: 这个就是直接按照税率来算的
追问: 还是不太懂,老师各项税费都需要计提吗当月?比如印花税都说不用计提,那12月的印花税,次年1月份才交,账也就入到1月份了,不影响次年的费用这块吗
回答: 这个你可以在12月份的时候计提
追问: 就是平时正常做,12月做账都计提了
回答: 对,12月份的时候计提1月缴纳就行