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老师你好。 我们是收到增值税发票后付款。 我是12.2跟工厂签订合同购买商品, 12.18工厂开票付一部分款, 12.20付齐所有款项。 那12.18开的票,还是跟12.2做的记账凭证放在一起,是吗? 谢谢

56 2022-01-14 15:13
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老师解答

12.18开的票,可以跟12.2做的记账凭证放在一起

2022-01-14 15:16
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132****4200

追问: 那如果是跨月了怎么处理呢?

2022-01-14 15:16
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132****4200

追问: 我12月签的合同,1月才开票,跨月还跨年了。

2022-01-14 15:17
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答疑老师

回答: 跨年就先预估成本费用哈,如果是小规模等收到发票后直接附在凭证后边就是了

2022-01-14 15:23
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132****4200

追问: 我们是一般纳税人,怎么处理呢

2022-01-14 15:23
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答疑老师

回答: 收到发票后 借:应交税费-增值税-进项 贷:应付账款

2022-01-14 15:25
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