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Excel学堂用户4200

老师你好。 我们是收到增值税发票后付款。 我是12.2跟工厂签订合同购买商品, 12.18工厂开票付一部分款, 12.20付齐所有款项。 那12.18开的票,还是跟12.2做的记账凭证放在一起,是吗? 谢谢

195 2022-01-14 15:13
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老师解答
2022-01-14 15:16

12.18开的票,可以跟12.2做的记账凭证放在一起

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Excel学堂用户4200
2022-01-14 15:16

追问: 那如果是跨月了怎么处理呢?

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Excel学堂用户4200
2022-01-14 15:17

追问: 我12月签的合同,1月才开票,跨月还跨年了。

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答疑老师
2022-01-14 15:23

回答: 跨年就先预估成本费用哈,如果是小规模等收到发票后直接附在凭证后边就是了

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Excel学堂用户4200
2022-01-14 15:23

追问: 我们是一般纳税人,怎么处理呢

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答疑老师
2022-01-14 15:25

回答: 收到发票后 借:应交税费-增值税-进项 贷:应付账款

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计入预付账款吧  ,根据发票才入工程施工
2017-08-04
1.准备相关文件:包括合同、收据、发票等。确保您已经收到了甲方的款项,并且已经完成了合同中约定的所有工作。 2.登录税务系统:登录您所在地的税务系统,将相关文件录入系统。 3.选择开具发票类型:根据合同类型和甲方需求选择正确的发票类型。通常,对于包工包料的装修合同,您需要开具建筑业统一发票。 4.填写发票信息:按照发票类型和要求填写正确的信息,如开票日期、发票号码、购买方信息(包括名称、纳税人识别号等)、项目名称、开票金额等。确保所有信息的准确性。 5.提交审核:提交您的发票信息进行审核。税务工作人员会进行核实并给予反馈。 6.打印发票:根据审核结果打印发票。请注意,打印的发票必须清晰、整洁,并且遵循相关规定。 7.交付发票:将打印好的发票交付给甲方,并保留一份复印件以备后续使用。
2023-11-16
这个是单独保存,合同不做凭证后面
2019-11-29
哈哈,你对账的时候没必要调账,把预付和应付2个科目的明细账逐笔核对就是,产生了差异再调账
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2020-08-10
您好,进度款的时候,谢谢
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您好!是的。都是要做的。 是什么原因没有发
2022-05-05
可以的,机动车的发票你们单位可以抵扣的,可以上公司账户。
2022-04-01
您好,首次付款附个合同复印件给财务就可以了
2019-07-25
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