借应交税费应交增值税 贷营业外收入。
追问: 年末需要计提一下印花税对吧
回答: 如果有印花的话,是你缴纳之前就需要计提的。
追问: 印花税减免的话,是下个月做会计分录吗
回答: 减免的话就直接按照减免的金额计提就行了。
追问: 减免完不需要交印花税
追问: 会计分录还做吗
追问: 就有一个帐簿的印花税,还减免
追问: 我看这个月申报去年第四季度的时候有一个申报表,申报完了减免,那12月份用做会计分录吗
回答: 这些减免了以后就不需要再做积极的会计分录了
追问: 那12月份也不用计提了是吧
追问: 用做一个计提在做一个减免的会计分录吗
回答: 不用就直接不用计提就行了。
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回答: 减免的话就直接按照减免的金额计提就行了。
追问: 减免完不需要交印花税
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追问: 就有一个帐簿的印花税,还减免
追问: 我看这个月申报去年第四季度的时候有一个申报表,申报完了减免,那12月份用做会计分录吗
回答: 这些减免了以后就不需要再做积极的会计分录了
追问: 那12月份也不用计提了是吧
追问: 用做一个计提在做一个减免的会计分录吗
回答: 不用就直接不用计提就行了。