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老师,收到红字发票应该怎么做账?

206 2022-01-14 16:05
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老师解答
2022-01-14 16:05

同学你好,购买方收到红字发票,做原购入时分录的负数分录;

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你好 4月份退租金 借 应收账款 贷 银行存款 5月开发票的时候 借 应收账款 负数 贷 主营或其他业务收入 负数 应交税费 负数
2020-05-14
你好,同学 相同分录用红字,以红字发票为附件
2022-02-19
同学你好 直接原分录负数红冲
2021-12-29
您好,之前的账是怎样做的, 一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
2023-09-13
借原材料 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
2019-12-17
同学,你好 借:库存商品 负数 应交税费-应交增值税-进项税额 负数 贷:应付账款  负数
2022-09-13
同学您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2023-04-09
你好,如果这个是货物的借应付账款贷,库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-15
双方都是原来的分录 不变金额负数
2019-10-12
你好,收到了进项红字发票 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2023-04-17
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