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请教老板,员工老婆挂靠社保自费800元。工资5000元,做外账时,个人部分社保200元,那到手工资4800元,就相当于社保个人部分已经交公司了,还有600未交,这个内外账会计分录如何做?盼回复

229 2022-01-15 12:39
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老师解答
2022-01-15 13:54

同学,你好! 计提社保 借:管理费用600 其他应收款200 贷:银行存款800 借:应付职工薪酬 4400 贷:其他应收款200 银行存款4200

相关问题讨论
应付工资10000是已减掉社保个人承担后的金额--------这个是不是搞错了?应付工资是保护个人承担的社保金额的。
2019-04-03
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-12-01
工资总额3000,实际到手3000?
2021-12-01
单位部分的就是600哦
2021-05-27
工资收入就是5000的哈
2024-02-26
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 10000 贷:应付职工薪酬——工资 10000 2 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 10000 贷:其他应收款——社保(个人部分) 200 库存现金/银行存款或现金 9800
2019-12-03
申报的话,按照到手的2300元。 本月工资应该是填写2600元。因为公司部分让员工承担,所以工资不是3000元,而是3000-400=2600元
2020-11-11
你好,能给他们申报个税的嘛
2022-09-27
借管理费用,社保贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬。单位社保。贷其他应收款个人社保。银行 借其他应收款。贷银行存款。
2022-06-07
您好 借:管理费用-社保费 675.6 贷:应付职工薪酬社保费 675.6 借:管理费用-工资 4500 贷:应付职工薪酬-工资4500 借:应付职工薪酬-工资 4500 贷:其他应付款-个人社保费 386.19 贷:银行存款 4500-386.19=4113.81
2021-03-22
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