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Excel学堂用户7147

11月收到销售方开出的发票已进行抵扣,销售方于12月开了负数的发票,重新开了一直发票过来,申报12月增值税,应该如何操作呢

219 2022-01-15 15:13
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老师解答
2022-01-15 15:40

你好!负数发票做进项税转出就可以的,在案蓝字发票做购入分录

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Excel学堂用户7147
2022-01-15 15:44

追问: 做账我知道怎么处理,主要是申报增值税的时候,怎么在增值税综合服务平台把操作

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答疑老师
2022-01-15 21:07

回答: 你好!填写进项税附表的进项税转出

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同学你好,您方没有抵扣,是对方开红字信息表并开红字发票,您方不需要做什么;
2021-01-14
你好,申报负数的话需要去大厅申报,当月发生可以开具红字发票
2022-01-27
账务处理是将原来的红冲,然后按照正确的调整一下:借:原材料 应交税金 贷:应付账款就可以。
2018-05-22
您好 请问您是购买方还是销售方
2021-02-21
是12月份做了这个11月份的发票负数是吗
2018-12-27
你好 ;      11月做 :借管理费用等贷  其他应付款 ; 12月支付:借其他应付款贷银行存款   
2021-12-01
红冲这个比较合适,进项税额转出是不得抵扣才需要转出,你这个不是不得抵扣范围
2019-12-27
做一个收入的红字分录就可以
2019-01-07
对方没有认证的 对方没有认证的是,销售方填写红字信息表和红字发票。
2022-10-28
你好;红冲重新开; 一正一负数不算的
2024-01-11
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