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177****2100

开了电子普通发票给别人并且已经发给了收票方 如果开票方负数开具 是不是收票方就不能用原本那个发票进行抵扣进项

13 2022-01-15 21:06
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老师解答

您好 电子普通发票 对方不抵扣进行税额啊

2022-01-15 21:07
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177****2100

追问: 老师你好 电子普通发票只能给对方用来报销做账是吗 他们不能用来报税吗

2022-01-15 21:10
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答疑老师

回答: 是的 不抵扣增值税进项税额的

2022-01-15 21:10
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177****2100

追问: 如果负数开具了 没有告诉收票方 这张发票在收票方那还有用吗

2022-01-15 21:12
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答疑老师

回答: 对方也不能企业所得税前扣除 没有用

2022-01-15 21:13
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177****2100

追问: 如果没有负数开具 他们可以拿来企业所得税税前扣除吗

2022-01-15 21:14
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答疑老师

回答: 没有负数开具 可以拿来企业所得税税前扣除

2022-01-15 21:15
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177****2100

追问: 老师 是不是不用告诉收票方直接开负数也可以

2022-01-15 21:17
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答疑老师

回答: 应该通知一下收票方 然后把对应的蓝字发票再开具后给对方

2022-01-15 21:18
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177****2100

追问: 好的 谢谢老师

2022-01-15 21:20
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答疑老师

回答: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

2022-01-15 21:21
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