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Excel学堂用户9675

老师你好,我厂被稽查到2015年的两张进项票,需要做进项税额转出。现在都是2022年了,如果补交了进项税,我应该怎么做分录记账?交的滞纳金怎么记账?谢谢!

147 2022-01-15 21:15
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老师解答
2022-01-15 21:16

您好 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:营业外支出 贷:银行存款

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Excel学堂用户9675
2022-01-15 21:18

追问: 老师,补缴税款等于冲减以前的利润,对吗

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答疑老师
2022-01-15 21:18

回答: 补缴税款等于冲减以前的利润 是的

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当时分录是怎么做的,做到了成本吗?
2021-12-15
去年,做进项税额进项,今年做进项税额
2021-04-10
你好;   你之前抵扣进项税是怎么做分录的。 把分录发来看看。 我看怎么转 和 结转 滞纳金这些 
2022-03-09
第一个对 第二个不对 进项和销项要分别转到转出未交增值税
2023-04-27
您好,那您红字冲回错误分录
2023-02-02
借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款, 贷银行 借以前年都损益调整 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税,贷银行存款, 借营业外支出滞纳金 贷银行存款
2023-03-07
你好 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 借 应交税费 贷 银行存款 借 利润分配 贷 以前年度损益调整
2019-10-22
借:库存商品 41038.3 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2018-06-05
借原材料,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2018-12-26
你好,你可以直接写一个跟之前一模一样的分录,然后进而写成负数就行了,因为税务局要求你在当期去处理,你不用再用那个,以前年度损益调整了。
2023-08-11
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