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你好老师加计递减扣除的分录怎么做呢

137 2022-01-17 11:29
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老师解答
2022-01-17 11:30

借应交税费应交增值税加计抵减 贷营业外收入

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你好, 借:应交税费—增值税加计抵减    贷:其他收益
2021-06-17
借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 借应交税费-未交增值税 贷增值税加计扣除 银存
2019-06-30
您好 实际抵减的时候写分录 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款 加计递减部分不需要提附加税
2019-12-04
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款                                   其他收益/营业外收入-加计抵减  
2021-04-07
你好,研发费用加计扣除,是汇算清缴的时候加计扣除,会计上不需要针对这个加计扣除做分录的 
2021-07-06
平时不需要做计提分录,只是在实际缴纳增值税时,做 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入【这个就是加计抵减的税额】
2019-05-08
同学您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023-03-05
借费用,进项,应交税费-增值税加计扣除贷银存,其他收益
2019-05-07
您好 实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2019-07-13
你好,同学, 要计提分录 借应交税费应交增值税加计扣除 贷其他收益
2023-12-06
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