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老师好,12月想利润做高点交点企业所得税,取得的成本的进项发票能否只抵扣进项税额,发票上不含税金额不做成本,留到下个月再做?这样的话这笔分录怎么写?

218 2022-01-17 13:49
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老师解答
2022-01-17 13:50

你好,一般按实际情况做,你12月可以先把汇算清缴调增的那部分交税.

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你好 认证没有时间限制 是可以的 
2024-03-27
借转出未交增值税 销项 贷进项 都是三级科目
2020-04-14
做进项 借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷银行 这个就可以
2021-10-11
你好,这个月 借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款/银行存款 下个月认证 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项税额
2019-11-29
你好,是可以往后推计入下个月核算的
2017-12-29
购买的手机的具体用途是什么? 办公用品的可以抵扣。 未到起征点需要缴纳增值税的 借应交税费-增值税 贷营业外收入
2019-06-22
直接抵扣就可以了,没有分录。
2024-04-08
未抵扣的710元进项税额怎么,如果发票已经认证了,留底了,不用做账
2020-04-19
你好,增值税进项发票税额抵扣完进项税了,不含税金额可以做成本在所得税前扣除的
2022-03-09
学员你好,按照当月的收入来结转成本,供应商的款项可以通过“预付账款”和“应付账款”其中的一个科目,一般企业都会采用“应付账款”科目。如果成本发票不够,可以暂估成本,等来发票时在予以冲回即可。
2018-01-26
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