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Excel学堂用户8893

发票产品开错,本来是发圈,但是开成了发夹,隔月重开怎么做账

175 2022-01-18 12:57
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老师解答
2022-01-18 12:58

你好 ;    先按开票报税和结转成本。 次月红冲发票 做红冲分录 在按开票做一遍分录   

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Excel学堂用户8893
2022-01-18 12:59

追问: 重开那个也要正常的结转成本吗

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Excel学堂用户8893
2022-01-18 13:00

追问: 包括领料-成品入库-结转成本?

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答疑老师
2022-01-18 13:00

回答: 你好 ;       是的。 也得结转成本的  

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Excel学堂用户8893
2022-01-18 13:00

追问: 那之前结转的成品也需要冲销是吗

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答疑老师
2022-01-18 13:03

回答:  你好;是的。 你重新开票 换货了  就得 要  冲销的  

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你好,去税局挂失。
2019-09-15
同学你好,跨月的发票不能直接作废,要开红字发票
2019-02-14
你好,可以的,可以这么做的。
2021-12-20
您好 地址跟银行有误 没什么大问题 可以使用的 红字发票隔月要操作要去税务大厅的
2021-07-12
第一步:填开并上传《增值税专用发票红字信息表》 两种申请方式:购买方申请和销售方申请。 1、购买方申请 (1)购买方取得专票已抵扣情形: 购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《红字信息表》,在填开《红字信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 购买方在当期申报时依据《红字信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《红字信息表》一并作为记账凭证。 注意:购买方已经抵扣进项发票的选择【已抵扣】;购买方于非申报期已认证通过但是未申报抵扣进项发票的,依然是选择【已抵扣】,待申报期时需要申报抵扣该笔进项税额。 (2)购买方取得专票未申报抵扣情形: 购买方取得专用发票未申报抵扣,且发票联或抵扣联无法退回的,购买方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》,填开《红字信息表》时应填写对应的蓝字专用发票信息。 注意:购买方未申报抵扣进项发票的选择【未抵扣】。 2、销售方申请 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》,销售方填开《红字信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 第二步:接收校验通过信息表 主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《红字信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编码”的《红字信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 纳税人也可凭《红字信息表》电子发票信息或纸质资料到税务机关对《红字信息表》内容进行系统校验。 特别提醒:填错的信息表未上传时,可直接在开票系统中作废;一旦上传成功,纳税人端便不能修改或撤销。应凭已开具《开具红字增值税专用发票信息表》全部联次和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)到办税服务厅办理信息表的作废。 第三步:开具红字专用发票 销售方凭税务机关系统校验通过的《红字信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具,红字专用发票应与《红字信息表》一一对应。 特别提醒:没有上传成功的信息表可以重复进行上传,上传成功也审核通过的信息表,没有开具负数发票的前提下可以重新下载。
2019-08-22
只有这个月红冲了哈
2023-04-13
你好,账务处理上直接把重复的红冲
2021-07-14
开错的发票需要做个负数会计分录。
2022-04-13
你好,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款,这个是蓝色的, 然后你再做开了红字发票的,借应付账款贷库存商品应交税费,应交增值税进项转出前后金额都是一样的,结转的成本可以不用动。
2022-12-06
你好。你好,两种操作都可以。
2022-05-16
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