你好,如果统一年底做,就年底结转成本,学员
追问: 那仓库每月底给出库单的时候,不进行账务处理吗
回答: 可以先不做,不然收入成本不匹配了
追问: 请问那如果这样的话,我很难去区分仓库给的出库单,里面哪些是已经开了票的,哪些是没开票的,这个该怎么解决一下呢
回答: 这个没办法,只能台账登记的
追问: 如果那些已经出库了的到了年底还没有开票呢,怎么处理
回答: 没有开票,按照未票收入确认的
追问: 同时结转成本吗
追问: 没开票的钱也没收到
回答: 同时结转成本,学员
回答: 没开票的钱也没收到,直接确认应收账款
追问: 然后挂应收账款?
回答: 你好,是的,是挂应收账款的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 可以先不做,不然收入成本不匹配了
追问: 请问那如果这样的话,我很难去区分仓库给的出库单,里面哪些是已经开了票的,哪些是没开票的,这个该怎么解决一下呢
回答: 这个没办法,只能台账登记的
追问: 如果那些已经出库了的到了年底还没有开票呢,怎么处理
回答: 没有开票,按照未票收入确认的
追问: 同时结转成本吗
追问: 没开票的钱也没收到
回答: 同时结转成本,学员
回答: 没开票的钱也没收到,直接确认应收账款
追问: 然后挂应收账款?
回答: 你好,是的,是挂应收账款的