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Excel学堂用户7880

开了发票收不回款,票如何处理?老师

454 2022-01-21 15:38
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老师解答
2022-01-21 15:39

你好,这个有实际业务吗?还是对方退货?

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Excel学堂用户7880
2022-01-21 15:41

追问: 有什么区别吗?分别怎样处理?

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答疑老师
2022-01-21 15:43

回答: 你好,如果有实际业务的话,你确认坏账就可以的,发票上不能动,如果是对方退货的,需要把发票收回来,开红字发票,红冲你的收入就可以了。第一个借信用减值损失贷坏账准备,借坏账准备贷应收账款。

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您好 应该开具红字发票冲销
2019-03-18
你好!发生退货,开具红字发票。 是专票还是普票,是否认证?隔月还是当月?
2024-03-24
你好!是的,操作就是这样做。 退回来的发票跟红字发票,都贴到凭证里面。 其实分录都是一样,借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费 只是一个是正数,一个负数
2020-11-11
资源回收处理这个应该是有的,同学
2019-06-12
您好,这个只能是找发票冲销
2023-07-31
您好,需要对方开纸箱发票。购买的纸箱,你们回来做什么用?
2021-06-22
您好!开增值税发票给客户,税金应该是跟货款一起记入应收账款的呀,怎么会记入其他应收款呢?估计是你虚开发票引起的吧。不过既然以前是这样的了,现在收不回来,也是做坏账处理哦,借:坏账准备                                                                        贷:其他应收款
2017-06-14
时间长了的话,也倒没有什么特别的风险,因为你都已经确定收入了,后期的话只能是确定坏账。
2022-08-16
你好 是有退货还是什么原因
2020-10-12
您好,关于这个问题,麻烦您到建筑施工财务群咨询,那里有专业老师给您解答,群号:526684899,谢谢。
2017-04-23
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